Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HD ESTERNO 1 TB HV 620S PRETO USB 3,0 AHV 620S-ITU31-CBK ADATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE HD ESTERNO 1TB, CFE DANFE 041355636. |
590,66 |
590,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
HD ESTERNO 1 TB HV 620S PRETO USB 3,0 AHV 620S-ITU31-CBK ADATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE HD ESTERNO 1TB, CFE DANFE 041355636. |
590,66 |
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29/06/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE HD ESTERNO 1TB, CFE DANFE 041355636.
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590,66 |
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06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2022
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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590,66 |
TOTAL |
590,66 |
590,66 |
590,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.