Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2010.00 |
dimenidrinato 50 mg + piridoxina 10
mg cp |
0,57 |
1.139,67 |
60.00 |
ambroxol 3 mg/ml xpe inf
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA 3617/2021, CFE DANFE ANEXA |
7,80 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
dimenidrinato 50 mg + piridoxina 10
mg cp ambroxol 3 mg/ml xpe inf
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA 3617/2021, CFE DANFE ANEXA |
1.607,67 |
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20/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE PORTARIA 3617/2021, CFE DANFE ANEXA
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1.607,67 |
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28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2022
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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1.607,67 |
TOTAL |
1.607,67 |
1.607,67 |
1.607,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.