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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA. 4.032,00 4.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA. 4.032,00
29/06/2022 Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA. 4.032,00
06/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2022 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 4.032,00
TOTAL 4.032,00 4.032,00 4.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.