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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 25W60 240,00 240,00
26.82 ARLA 32 3,69 98,96
1.00 FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 431,00 431,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 25W60 ARLA 32 FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 769,96
04/07/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 769,96
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 769,96
TOTAL 769,96 769,96 769,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.