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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CF SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CERA LÍQUIDA COMUM INCOLOR 5 LITROS 65,26 130,52
15.00 PASTA LIMPEZA PROFUNDA PARA CLASSES 16,06 240,90
6.00 LIMPA VIDROS 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 40,69 244,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 CERA LÍQUIDA COMUM INCOLOR 5 LITROS PASTA LIMPEZA PROFUNDA PARA CLASSES LIMPA VIDROS 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 615,56
05/07/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 615,56
27/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2022 CF SOARES ME - 19256 615,56
TOTAL 615,56 615,56 615,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.