Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSPEÇÃO LAUDO SEPRO VEÍCULO PLACA IRJ6481
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSPEÇÃO LAUDO SEPRO VEÍCULO PLACA IRJ6481, CFE NF 588. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSPEÇÃO LAUDO SEPRO VEÍCULO PLACA IRJ6481
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSPEÇÃO LAUDO SEPRO VEÍCULO PLACA IRJ6481, CFE NF 588. |
600,00 |
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05/07/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSPEÇÃO LAUDO SEPRO VEÍCULO PLACA IRJ6481, CFE NF 588.
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600,00 |
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22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2725/2022
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - 19032 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.