Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2762 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TENIS EVA WORKS ANTIDERRAPANTE BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 133. |
110,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2022 |
TENIS EVA WORKS ANTIDERRAPANTE BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 133. |
330,00 |
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08/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 133.
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330,00 |
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28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2022
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.