Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2790 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BOA VISTA DO INCRA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA 28/07/2022 ÀS 07:30H E RETORNO 28/07/2022 ÀS 19:00H. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BOA VISTA DO INCRA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA 28/07/2022 ÀS 07:30H E RETORNO 28/07/2022 ÀS 19:00H. |
195,00 |
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11/07/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BOA VISTA DO INCRA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA 28/07/2022 ÀS 07:30H E RETORNO 28/07/2022 ÀS 19:00H.
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195,00 |
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26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2022
PAULO RICARDO HUMMES - 14315 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.