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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 2.019,90 2.019,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 2.019,90
11/07/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 2.019,90
27/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 2.019,90
TOTAL 2.019,90 2.019,90 2.019,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.