Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
MANCHÃO RSC 14 A FRIO |
50,00 |
150,00 |
5.00 |
MANCHÃO RSC 14 A FRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H E 120K , CFE DANFES ANEXAS. |
50,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2022 |
MANCHÃO RSC 14 A FRIO MANCHÃO RSC 14 A FRIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H E 120K , CFE DANFES ANEXAS. |
400,00 |
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25/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H E 120K , CFE DANFES ANEXAS.
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400,00 |
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04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2022
EMERSON MARCOS - ME - 16158 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.