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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3051 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 282 Adrenalina 1mg/ml 1ml 1,17 11,70
50.00 1585 Ceftriaxona 1 g, inj - EV 3,79 189,65
50.00 2141 Ceftriaxona 500mg/ml IM - 7,36 368,00
20.00 200 Cimetidina 150mg/ml 2ml IM/IV 1,83 36,54
5.00 1095 Clorpromazina 5mg/ml, amp 5ml 2,44 12,20
15.00 139 Haloperidol, Decanoato 50mg/ml, 1ml - 4,25 63,69
50.00 223 Hidrocortisona, Succinato Sódico 500mg IM/IV 5,15 257,50
5.00 236 Midazolam 15mg/3ml inj 2,50 12,49
5.00 705 Morfina, Sulfato 10mg/ml amp 1ml 2,50 12,50
50.00 298 Omeprazol 40mg/10ml inj - 12,99 649,50
50.00 737 Tramadol 50mg/ml 1ml inj - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 1,11 55,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 282 Adrenalina 1mg/ml 1ml 1585 Ceftriaxona 1 g, inj - EV 2141 Ceftriaxona 500mg/ml IM - 200 Cimetidina 150mg/ml 2ml IM/IV 1095 Clorpromazina 5mg/ml, amp 5ml 139 Haloperidol, Decanoato 50mg/ml, 1ml - 223 Hidrocortisona, Succinato Sódico 500mg IM/IV 236 Midazolam 15mg/3ml inj 705 Morfina, Sulfato 10mg/ml amp 1ml 298 Omeprazol 40mg/10ml inj - 737 Tramadol 50mg/ml 1ml inj - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 1.669,27
15/08/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 982,39
22/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2022 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 982,39
05/09/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 63,72
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2022 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 63,72
12/09/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 294,04
16/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2022 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 294,04
23/11/2022 Anulação -329,12
TOTAL 1.340,15 1.340,15 1.340,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.