Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3055 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VASO REDONDO 50 |
355,00 |
710,00 |
1.00 |
VALO MELÃO G |
260,00 |
260,00 |
40.00 |
MANGUEIRA JARDIM |
7,00 |
280,00 |
3.00 |
VASO BOLA GG |
215,00 |
645,00 |
5.00 |
COMPOSTO ORGANICO |
45,00 |
225,00 |
2.00 |
ENGATE RAPIDO |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
ESQUICHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 642. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
VASO REDONDO 50 VALO MELÃO G MANGUEIRA JARDIM VASO BOLA GG COMPOSTO ORGANICO ENGATE RAPIDO ESQUICHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 642. |
2.150,00 |
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27/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 642.
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2.150,00 |
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04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2022
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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2.150,00 |
TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.