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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3068 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TRAVESSEIRO 30,00 120,00
8.00 PLÁSTICO CRISTAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 73. 20,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 TRAVESSEIRO PLÁSTICO CRISTAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 73. 280,00
02/08/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 73. 280,00
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2022 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.