Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GAS P 45 |
490,00 |
980,00 |
5.00 |
GAS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO, CFE DANFE 042028685. |
120,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
GAS P 45 GAS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO, CFE DANFE 042028685. |
1.580,00 |
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02/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO, CFE DANFE 042028685.
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1.580,00 |
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09/08/2022 |
Anulação |
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-1.580,00 |
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09/08/2022 |
Anulação. |
-1.580,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.