Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3079 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTAZES 33X48 COUCHE 300GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7204. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
CARTAZES 33X48 COUCHE 300GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7204. |
130,00 |
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02/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 7204.
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130,00 |
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09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.