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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: METALURGICA META LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3115 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO 424,00 7.632,00
18.00 TUBO REDONDO 1.1/2"X1,20mm 153,00 2.754,00
2.00 PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM 550,00 1.100,00
72.00 PARAFUSO 3 3,00 216,00
72.00 ARRUELA LISA 1/2 8103510 2,00 144,00
72.00 PORCA SEXT NC 1/2 60036001 3,00 216,00
4.00 TUBO RET 20X30 CH-1.20 FF 152,00 608,00
3.00 ROLDANA C/ROLAMENTO DUPLO 3" X 1.1/4" V 113,00 339,00
2.00 DOBRADICA CILINDRICA 5/8" DUPLA 10,00 20,00
2.00 BARRA CHATA 2"X1/8" 182,00 364,00
1.00 PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM 550,00 550,00
1.00 ES CINZA CH SCANIA 84 531.1820 3,6L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 022. 269,00 269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO TUBO REDONDO 1.1/2"X1,20mm PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM PARAFUSO 3 ARRUELA LISA 1/2 8103510 PORCA SEXT NC 1/2 60036001 TUBO RET 20X30 CH-1.20 FF ROLDANA C/ROLAMENTO DUPLO 3" X 1.1/4" V DOBRADICA CILINDRICA 5/8" DUPLA BARRA CHATA 2"X1/8" PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM ES CINZA CH SCANIA 84 531.1820 3,6L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 022. 14.212,00
04/08/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 022. 14.212,00
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2022 METALURGICA META LTDA - 19117 14.212,00
TOTAL 14.212,00 14.212,00 14.212,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.