Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCONY INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3196 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
caixa de som p2usb multilaser sp 262
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
272,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2022 |
caixa de som p2usb multilaser sp 262
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
272,00 |
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15/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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272,00 |
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24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2022
MARCONY INFORMATICA LTDA - 19337 |
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272,00 |
TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.