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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3207 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 M 51,91 622,92
1.00 KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR 818,40 818,40
1.00 KIT HIGIENIZAÇÃO 259,26 259,26
1.00 ESTOPA 10,00 10,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 M KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR KIT HIGIENIZAÇÃO ESTOPA ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. 1.713,08
15/08/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS6F28, CFE DANFE ANEXA. 1.713,08
01/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 1.713,08
TOTAL 1.713,08 1.713,08 1.713,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.