Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3378 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
OLEO DE MOTOR E TRANSM.
15W40 20 LT |
42,05 |
1.051,25 |
40.00 |
OLEO 80W90 |
37,95 |
1.518,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG TRANSMISSÃO
GR1803BR |
644,00 |
644,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG AR EXTERNO P.R
LW300KV |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG AR INTERNO P.R
LW300KV |
141,25 |
141,25 |
1.00 |
FILTRO XCMG SEP.ÁGUA COM
SENSOR LW300KV |
548,00 |
548,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG LUBRIF.DO
MOTOR LW300KV |
185,00 |
185,00 |
1.00 |
FILTRO XCMG COMBUSTIVEL
P.R LW300KV, LW180KV |
256,35 |
256,35 |
20.00 |
LUBRIF. ISA FLUIDO 434, 428 ,
10W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO 100 HORAS PÁ CARREGADEIRA, CFE DANFE ANEXA. |
40,85 |
817,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2022 |
OLEO DE MOTOR E TRANSM.
15W40 20 LT OLEO 80W90 FILTRO XCMG TRANSMISSÃO
GR1803BR FILTRO XCMG AR EXTERNO P.R
LW300KV FILTRO XCMG AR INTERNO P.R
LW300KV FILTRO XCMG SEP.ÁGUA COM
SENSOR LW300KV FILTRO XCMG LUBRIF.DO
MOTOR LW300KV FILTRO XCMG COMBUSTIVEL
P.R LW300KV, LW180KV LUBRIF. ISA FLUIDO 434, 428 ,
10W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO 100 HORAS PÁ CARREGADEIRA, CFE DANFE ANEXA. |
5.450,85 |
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22/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REVISÃO 100 HORAS PÁ CARREGADEIRA, CFE DANFE ANEXA.
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5.450,85 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2022
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206 |
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5.450,85 |
TOTAL |
5.450,85 |
5.450,85 |
5.450,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.