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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 127. 15.711,30 15.711,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 127. 15.711,30
22/08/2022 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF 127. 15.711,30
02/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2022 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 15.711,30
TOTAL 15.711,30 15.711,30 15.711,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.