Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3398 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
LEITE NAN CONFORT 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF ANEXA. |
67,00 |
804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2022 |
LEITE NAN CONFORT 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF ANEXA. |
804,00 |
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22/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF ANEXA.
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804,00 |
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02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2022
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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804,00 |
TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.