Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
DIPIRONA 500 MG CP |
0,18 |
875,00 |
300.00 |
IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30 ML |
2,99 |
897,00 |
200.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/GR 30 GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 292932. |
4,65 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
DIPIRONA 500 MG CP IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30 ML SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/GR 30 GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 292932. |
2.702,00 |
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26/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 292932.
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2.702,00 |
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08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2022
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 |
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2.702,00 |
TOTAL |
2.702,00 |
2.702,00 |
2.702,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.