Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
CAFEINA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO + PARACETAMOL
CPR GEOLAB |
0,20 |
588,00 |
120.00 |
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML FR (G) FARMACE - cx
com 60 FRS |
3,00 |
360,00 |
5000.00 |
PARACETAMOL 750MG CPR (G) BELFAR |
0,15 |
770,00 |
3000.00 |
PREDNISONA 5MG CPR CRISTALIA |
0,19 |
564,00 |
5000.00 |
VENLAFAXINA 75MG CAPS LC (G) (C1) SANOFI MEDLEY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
0,79 |
3.945,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2022 |
CAFEINA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO + PARACETAMOL
CPR GEOLAB DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML FR (G) FARMACE - cx
com 60 FRS PARACETAMOL 750MG CPR (G) BELFAR PREDNISONA 5MG CPR CRISTALIA VENLAFAXINA 75MG CAPS LC (G) (C1) SANOFI MEDLEY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
6.227,00 |
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16/09/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-360,00 |
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27/09/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
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5.457,00 |
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30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2022
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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5.457,00 |
05/10/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
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410,00 |
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11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2022
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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410,00 |
TOTAL |
5.867,00 |
5.867,00 |
5.867,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.