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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3569 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24, CFE NF ANEXA. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24, CFE NF ANEXA. 800,00
16/09/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24, CFE NF ANEXA. 800,00
04/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2022 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.