Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.959,32 |
2.959,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.959,32 |
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16/09/2022 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS.
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2.959,32 |
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27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2022
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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2.959,32 |
TOTAL |
2.959,32 |
2.959,32 |
2.959,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.