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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3823 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 1000 X 20 IVM 3441 200,00 200,00
1.00 MANCHÃO PÁ CARREGADEIRA 50,00 50,00
1.00 MANCHÃO VF 02 INM 6733 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS INM 3441, PÁ CARREGADEIRAE INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 CAMARA DE AR 1000 X 20 IVM 3441 MANCHÃO PÁ CARREGADEIRA MANCHÃO VF 02 INM 6733 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS INM 3441, PÁ CARREGADEIRAE INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. 260,00
30/09/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PNEUS VEÍCULOS PLACAS INM 3441, PÁ CARREGADEIRAE INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. 260,00
07/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2022 EMERSON MARCOS - ME - 16158 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.