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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRESSA DREHMER STRAUSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO PENU 17,5-25 500,00 500,00
1.00 CONSERTO PNEU ROLO XCMG Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE NF 20 E 22. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 VULCANIZAÇÃO PENU 17,5-25 CONSERTO PNEU ROLO XCMG Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE NF 20 E 22. 700,00
30/09/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS PÁ CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE NF 20 E 22. 700,00
07/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2022 ANDRESSA DREHMER STRAUSS - 19110 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.