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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 15W40 428,00 428,00
1.00 SPIRAX S4 495,00 495,00
1.00 FILTRO 65,00 65,00
1.00 SPIRAX S1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 104,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 15W40 SPIRAX S4 FILTRO SPIRAX S1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 1.092,00
05/10/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 1.092,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 1.092,00
TOTAL 1.092,00 1.092,00 1.092,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.