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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO EXTINOTRES ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINOTRES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. 2.861,00 2.861,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 MANUTENÇÃO EXTINOTRES ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINOTRES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. 2.861,00
07/10/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINOTRES ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NFS ANEXAS. 2.861,00
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2022 ILMO HEEP - 14388 2.861,00
TOTAL 2.861,00 2.861,00 2.861,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.