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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA 00982853009

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE EQUIPAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 140. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 CONSERTO DE EQUIPAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 140. 280,00
07/10/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE NF 140. 280,00
19/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2022 LAZARO JOSUE VIEIRA 00982853009 - 18979 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.