Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOCEFESTA COM DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3936 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
PACOTES D PIRULITOS E BALAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CFE DANFE 043215959. |
18,13 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2022 |
PACOTES D PIRULITOS E BALAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CFE DANFE 043215959. |
725,00 |
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13/10/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CFE DANFE 043215959.
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725,00 |
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21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2022
DOCEFESTA COM DE ALIMENTOS LTDA - 19237 |
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725,00 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.