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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL MANUTENÇÃO. - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE ANEXO,. 2.904,34 2.904,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 MATERIAL MANUTENÇÃO. - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE ANEXO,. 2.904,34
26/01/2022 MATERIAL MANUTENÇÃO. - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE ANEXO,. 2.904,34
31/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 2.904,34
TOTAL 2.904,34 2.904,34 2.904,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.