Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VERIDIANE DE SOUZA 0149830700 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PUBLICAÇÕES REF PROJETO STAR KIDS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÕES, CFE DANFE 043438336. |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
PUBLICAÇÕES REF PROJETO STAR KIDS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÕES, CFE DANFE 043438336. |
1.250,00 |
|
|
01/11/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÕES, CFE DANFE 043438336.
|
|
1.250,00 |
|
07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2022
VERIDIANE DE SOUZA 0149830700 - 18885 |
|
|
1.250,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.