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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 10145. 2.397,30 2.397,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 10145. 2.397,30
01/11/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 10145. 2.397,30
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2022 ALEX SANDRO TOSO LTDA - 16662 2.397,30
TOTAL 2.397,30 2.397,30 2.397,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.