Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1500.00 |
187 Azitromicina 500mg - |
0,67 |
997,35 |
200.00 |
202 Fluconazol 150mg - |
0,39 |
78,00 |
300.00 |
207 Carbamazepina 400mg - |
0,40 |
120,00 |
4000.00 |
291 Ibuprofeno 600mg - |
0,17 |
660,00 |
100.00 |
306 Azitromicina suspensão 600mg - |
6,90 |
690,00 |
300.00 |
544 Levodopa+Benserazida 200/50mg - |
1,35 |
405,00 |
200.00 |
845 Amoxicilina susp. oral 250mg/5ml, 150ml -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
6,30 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
187 Azitromicina 500mg - 202 Fluconazol 150mg - 207 Carbamazepina 400mg - 291 Ibuprofeno 600mg - 306 Azitromicina suspensão 600mg - 544 Levodopa+Benserazida 200/50mg - 845 Amoxicilina susp. oral 250mg/5ml, 150ml -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
4.210,35 |
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29/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. |
|
1.224,00 |
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02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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1.224,00 |
14/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. |
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39,00 |
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20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
|
|
39,00 |
20/12/2022 |
Anulação de Empenho |
-2.947,35 |
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TOTAL |
1.263,00 |
1.263,00 |
1.263,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.