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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 187 Azitromicina 500mg - 0,67 997,35
200.00 202 Fluconazol 150mg - 0,39 78,00
300.00 207 Carbamazepina 400mg - 0,40 120,00
4000.00 291 Ibuprofeno 600mg - 0,17 660,00
100.00 306 Azitromicina suspensão 600mg - 6,90 690,00
300.00 544 Levodopa+Benserazida 200/50mg - 1,35 405,00
200.00 845 Amoxicilina susp. oral 250mg/5ml, 150ml - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. 6,30 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 187 Azitromicina 500mg - 202 Fluconazol 150mg - 207 Carbamazepina 400mg - 291 Ibuprofeno 600mg - 306 Azitromicina suspensão 600mg - 544 Levodopa+Benserazida 200/50mg - 845 Amoxicilina susp. oral 250mg/5ml, 150ml - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. 4.210,35
29/11/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. 1.224,00
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2022 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 1.224,00
14/12/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. 39,00
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2022 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 39,00
20/12/2022 Anulação de Empenho -2.947,35
TOTAL 1.263,00 1.263,00 1.263,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.