Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
ACR FOS BRANCO CIATURBO 18L CIACOLLOR |
230,00 |
1.840,00 |
2.00 |
TINTA PISO ACE AMARELO DEMARCACAO 18L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFE 22895. |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
ACR FOS BRANCO CIATURBO 18L CIACOLLOR TINTA PISO ACE AMARELO DEMARCACAO 18L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFE 22895. |
2.320,00 |
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07/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFE 22895.
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2.320,00 |
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16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2022
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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2.320,00 |
TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.