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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 429 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR RICARDO FRIGO LUDWIG. 0,00 4.628,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR RICARDO FRIGO LUDWIG. 4.628,65
26/01/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR RICARDO FRIGO LUDWIG. 4.628,65
03/02/2022 Pagamento de Empenho 429/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.628,65
TOTAL 4.628,65 4.628,65 4.628,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.