Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONSTANTINA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDAS AS 06:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 19:00H DE 24/11/2022. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONSTANTINA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDAS AS 06:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 19:00H DE 24/11/2022. |
195,00 |
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21/11/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONSTANTINA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDAS AS 06:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 19:00H DE 24/11/2022.
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195,00 |
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23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4355/2022
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.