Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0,00 |
1.483,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2022 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
1.483,43 |
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21/11/2022 |
REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
|
1.483,43 |
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21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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151,63 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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389,98 |
24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 4413/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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941,82 |
TOTAL |
1.483,43 |
1.483,43 |
1.483,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/11/2022 |
151,63 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/11/2022 |
389,98 |
|
Lançada |
TOTAL |
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541,61 |
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