Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022. |
37.430,54 |
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21/11/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022. |
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37.430,54 |
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21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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52,06 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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158,00 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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253,33 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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299,64 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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545,40 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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811,17 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3.477,83 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.482,87 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.591,16 |
21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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7.053,12 |
29/11/2022 |
Pagamento de Empenho 4563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.705,96 |
TOTAL |
37.430,54 |
37.430,54 |
37.430,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.