Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANTENA DIGITAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 043990892. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2022 |
ANTENA DIGITAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 043990892. |
360,00 |
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21/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 043990892.
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360,00 |
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30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2022
RICARDO ROSSATTO 03167573066 - 17493 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.