Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
0,00 |
7.017,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2022 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
7.017,96 |
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26/01/2022 |
REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
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7.017,96 |
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10/02/2022 |
Pagamento de Empenho 458/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.017,96 |
TOTAL |
7.017,96 |
7.017,96 |
7.017,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.