Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NB COM DE PLACAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACAS VEICULARES VEÍCULO JBR 1J15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES VEÍCULO JBR 1J15, CFE DANFE 044041917 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2022 |
PLACAS VEICULARES VEÍCULO JBR 1J15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES VEÍCULO JBR 1J15, CFE DANFE 044041917 |
250,00 |
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21/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES VEÍCULO JBR 1J15, CFE DANFE 044041917
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250,00 |
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30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2022
NB COM DE PLACAS LTDA - 15530 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.