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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4731 Data de lançamento: 02/12/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA ( COMPLEMENTO EMPENHO 4708) 331,23 331,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA ( COMPLEMENTO EMPENHO 4708) 331,23
02/12/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA ( COMPLEMENTO EMPENHO 4708) 331,23
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2022 PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA - 892 331,23
TOTAL 331,23 331,23 331,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.