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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 0,00 467,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 467,14
26/01/2022 REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 467,14
10/02/2022 Pagamento de Empenho 475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,14
TOTAL 467,14 467,14 467,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.