Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1612.00 |
SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 868401. |
3,01 |
4.852,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 868401. |
4.852,12 |
|
|
12/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE NF 868401.
|
|
4.852,12 |
|
20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2022
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
|
|
4.852,12 |
TOTAL |
4.852,12 |
4.852,12 |
4.852,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.