Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HIDROCORTISONA 500MG S/DIL CX/50 FRS GLIOCORT (S) - |
385,76 |
385,76 |
159.44 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX/40 9152 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1,00 |
159,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2022 |
HIDROCORTISONA 500MG S/DIL CX/50 FRS GLIOCORT (S) - SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX/40 9152 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. |
545,20 |
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04/02/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA.
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545,20 |
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08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 498/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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545,20 |
TOTAL |
545,20 |
545,20 |
545,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.