Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FUNDAÇAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICAÇOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5105 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO NATAL ILUMINADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO NATAL ILUMINADO , CFE NF 3964. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2022 |
SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO NATAL ILUMINADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO NATAL ILUMINADO , CFE NF 3964. |
500,00 |
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20/12/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO NATAL ILUMINADO , CFE NF 3964.
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500,00 |
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26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2022
FUNDAÇAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICAÇOES - 14325 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.