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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 80.000,00
04/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 16.400,00
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 16.400,00
18/02/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 16.400,00
08/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 16.400,00
28/03/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 16.400,00
06/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 16.400,00
25/04/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 16.400,00
04/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 16.400,00
30/05/2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 14.400,00
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 14.400,00
TOTAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.