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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ADITIVO PARA RADIADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA. 20,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 ADITIVO PARA RADIADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA. 200,00
04/02/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AMINHÃO MERCEDES, CFE NF ANEXA. 200,00
08/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3760 PAGTO. REF. EMPENHO 602/2022 MOACIR PIANA FLORAO - 14959 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.